Implantação e estruturação da unidade de controle interno na UNESP

Introdução/Objetivos: Boas práticas de governança, gestão de riscos e controles internos, na tutela do interesse público, estão impulsionando uma série de mudanças na Administração Pública, atenta a isso, a Universidade constituiu a Comissão cujo objetivo consiste no aprimoramento do Sistema de Cont...

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Main Authors: Oliveira, Paulo Cesar de, Oliveira, Solange Aparecida, Carregari, Regiane Marcondes, Moro Junior, Antônio Aparecido, Melo, Verônica Palácio de Pádua, Martins, Dirceu, Maes, Laurie Larrea, Louro, Daniel Wayne, Campos, Silvia Franchin de Campos
Format: Online
Language:Portuguese
Published: Universidade Estadual de Campinas 2023
Subjects:
Online Access:https://econtents.sbu.unicamp.br/eventos/index.php/conpuesp/article/view/4958
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Summary:Introdução/Objetivos: Boas práticas de governança, gestão de riscos e controles internos, na tutela do interesse público, estão impulsionando uma série de mudanças na Administração Pública, atenta a isso, a Universidade constituiu a Comissão cujo objetivo consiste no aprimoramento do Sistema de Controle Interno no âmbito da UNESP. Como resultado, esta Comissão elaborou o “Projeto de Implantação do Sistema de Controle Interno na Unesp”, propondo 10 etapas para a implementação do sistema em completo, visando o fortalecimento da governança, da realização da gestão de riscos e na consistência, qualidade e suficiência dos controles internos implantados pelos gestores. Metodologia: A metodologia utilizada é qualitativa na modalidade descritiva, haja vista que visa descrever as características, as dificuldades e as ações desenvolvidas pelo grupo de trabalho CASCI e GTGRCI e seus controladores regionais para a implantação e estruturação desta unidade de controle interno, visando a aplicação prática para futuras estruturas organizacionais congêneres. Resultados: Dentre as 10 etapas para aprimoramento do sistema de controle interno da Unesp, 6 etapas foram implementadas, como a aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos e a criação do Grupo Técnico de Gestão de Riscos e Controles Internos, que catalisam as demais em sua aplicação. Conclusão: Até o momento a proposta de implantação se demonstra acertada, estando alinhada as práticas de administração pública gerencial, bem como aos dispositivos legais mais aprimorados e modernos, como a Nova Lei de Licitações e Contratos.
ISSN:10.20396/conpuesp.2.2023